Orden de Compra. Nº1549-2575-SE25 "1549-119-LQ23 SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA-SERVI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2575-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 1549-119-LQ23 SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA-SERVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-119-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6644 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1030
Comuna Independencia
Impuesto 713641,52
Dirección de Envío de la Factura San José 1030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Freddy San Martin
Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTÍN ZAMBRANO
R.U.T. 8.046.185-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Freddy San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1MesMANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA 110 OT 20974 MARZO 2025MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA 110 OT 20974 MARZO 2025 $ 2.453.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.453.492 $ 2.453.492
78180101
Reparación y pintura carrocerías1MesMANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA 110 OT 21057 ABRIL 2025MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA 110 OT 21057 ABRIL 2025 $ 1.302.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.516 $ 1.302.516
Total Neto $ 3.756.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 713.642
TOTAL OC $ 4.469.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.