Orden de Compra. Nº1549-2725-AG26 "ADQUISICIÓN INSUMOS FRACTURA RODILLA: 1549-2551-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2725-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS FRACTURA RODILLA: 1549-2551-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13448 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 588726,4
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson MedTech
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Johnson & Johnson MedTech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerzos para rodilla1Global820-2060 LCP-DF 4.5/5 DCHA 9 AGUJ L236 ACERO // 820-0570 TORN-BLOQ 5 AUTORROSC L34 ACERO // 820-2019 TORN-CORT 4.5 AUTORROSC L36 ACERO // 820-2152 TORN-ESPONJ 6.5 L60/16 ACERO // 810-0380 ARANDELA 13/6.6 P/TORN 4.5 - 7.3 ACERO // 820-0515 AGUJA-K 2 L280 ACERO 820-2060 LCP-DF 4.5/5 DCHA 9 AGUJ L236 ACERO // 820-0570 TORN-BLOQ 5 AUTORROSC L34 ACERO // 820-2019 TORN-CORT 4.5 AUTORROSC L36 ACERO // 820-2152 TORN-ESPONJ 6.5 L60/16 ACERO // 810-0380 ARANDELA 13/6.6 P/TORN 4.5 - 7.3 ACERO // 820-0515 AGUJA-K 2 L280 $ 3.098.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.098.560 $ 3.098.560
Total Neto $ 3.098.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 588.726
TOTAL OC $ 3.687.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.