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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-2840-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACION- Proceso Interno N°141 RESL N°xx |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
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Proveedor |
MYRA SALUD |
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Razón Social |
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MYRA SALUD SPA
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R.U.T. |
76.401.729-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MYRA SALUD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85101508
| Centros o servicios sanitarios móviles | 1 | Mes | INSTRUYE REGULARIZACIÓN DE PAGO AL PROVEEDOR SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS MYRA SALUD SPA. RUT:76.401.729-3, CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE DÍA CAMA INTEGRAL PARA PACIENTES SOCIOSANITARIOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL SAN JOSÉ, DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. | PRESTACIÓN DE DÍA CAMA INTEGRAL PARA PACIENTES SOCIOSANITARIOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL SAN JOSÉ, DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. |
$ 84.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.600.000
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$ 84.600.000
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Total Neto
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$ 84.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 84.600.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.