Orden de Compra. Nº
1549-2932-SE11
"
1549-480-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-2932-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
1549-480-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1549-480-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
101828,41
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eksa
Razón Social
COMERCIAL EKSA SPA.
R.U.T.
76.006.888-8
Sucursal
Eksa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111504
Papel para alimentar el tractor
5
Caja
105-2445 P/IDENTIF.ORIG.1/3.-CARTA 11X9,5 2000UN
DESPACHO TOTAL
$ 9.581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.905
$ 47.905
14111504
Papel para alimentar el tractor
4
Caja
105-2455 P/CONT.DUPLIC.CARTA 11X9,5
DESPACHO TOTAL
$ 8.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.332
$ 33.332
14111504
Papel para alimentar el tractor
1
Caja
105-2456 P/CONT.DUPLIC.OFIC.13X9,5
DESPACHO TOTAL
$ 10.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.835
$ 10.835
14111504
Papel para alimentar el tractor
2
Caja
105-2470 P/CONT.TRIPLIC.CARTA 11X9,5
DESPACHO TOTAL
$ 7.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.102
$ 14.102
14111504
Papel para alimentar el tractor
32
Caja
105-2485 P/CONT.TRIPLIC.OFIC.13X9,5
DESPACHO TOTAL
$ 8.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.320
$ 276.320
14111504
Papel para alimentar el tractor
5
Caja
105-2517 P/CONT.ORIG.CARTA 11X9,5
DESPACHO TOTAL
$ 7.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.245
$ 36.245
14111504
Papel para alimentar el tractor
10
Caja
105-2530 P/CONT.ORIG.OFIC.13X9,5
DESPACHO TOTAL
$ 9.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.840
$ 92.840
44103203
Cinta de repuesto para máquina de tarjetas o ficha
30
Rollo
105-2560 PAPEL TERMICO P/RELOJ CONTROL
DESPACHO TOTAL
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.260
14111504
Papel para alimentar el tractor
15
Rollo
105-2563 PAPEL P/IMP.AUTOCLAVE SHAERER
DESPACHO TOTAL
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
Total Neto
$ 535.939
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.828
TOTAL OC
$ 637.767
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.