Orden de Compra. Nº1549-2976-SE17 "1549-411-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2976-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra 1549-411-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-411-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la letra d de la glosa N°2 de la partida del Ministerio de salud de la Ley N°20.981 de Presupuesto del Sector P
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 1464170,4
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial CNX Ltda. (Master Conexión)
Razón Social EDUARDO ROJAS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
R.U.T. 76.020.515-K
Sucursal Comercial CNX Ltda. (Master Conexión)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152437
Dientes de porcelana70Unidad254-1601 PILAR BOLA CUELLO PULIDO 2MM DE ALTURADESPACHO TOTAL $ 36.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522.520 $ 2.522.520
42152437
Dientes de porcelana70Unidad252-5028 PILAR BOLA P/HEXAGONO EXTERNO 1MM CUELLO PULIDODESPACHO TOTAL $ 36.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522.520 $ 2.522.520
42152441
Dientes de polímero sintético160Cientos254-1110 CAZOLETA P/PILAR BOLA ATTACHEMENTDESPACHO TOTAL $ 16.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.661.120 $ 2.661.120
Total Neto $ 7.706.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.464.170
TOTAL OC $ 9.170.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.