Orden de Compra. Nº1549-315-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-81-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-315-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-81-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-81-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 165528
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311507
Esponjas de vendaje12Unidad238-1470 MOLTOPREN ALTA DENSIDAD 20CM DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 72.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.200 $ 871.200
Total Neto $ 871.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.528
TOTAL OC $ 1.036.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.