Orden de Compra. Nº1549-33-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2765-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-33-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2765-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-2765-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 516306
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICRACK
Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ
R.U.T. 13.688.881-1
Sucursal VICRACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1100Bolsa103-3745 ELASTICO BOLSA 100 GR. DESPACHO SE SOLICITARA $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.900 $ 427.900
60124317
Masa de modelado24Caja103-7100 PLASTICINA CJ X 12 DESPACHO SE SOLICITARA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
44111905
Pizarras para plumón y accesorios300Unidad103-7200 PLUMON TINTA PERMANENTE PLUMON TINTA PERMANENTE ISOFIT $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
44121624
Tijeras70Unidad103-0120 TIJERA ESCOLAR TIJERA ESCOLAR ISOFIT PUNTO ROJO RESISTENTE , VER ANEXO $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.930 $ 20.930
44121708
Marcadores2000Unidad103-3505 DESTACADOR PALETA.-AZUL-ROSADO-VERDE-AMARILLO DESPACHO SE SOLICITARA $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
12131706
Cerillas98Paquete103-4480 FOSFOROS DESPACHO SE SOLICITARA $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.650 $ 90.650
14111509
Artículos de papelería140Resma103-6675 RESMA OFICIO COLORES (BURDEO-AMARILLA-VERDE-CELESTE) DESPACHO SE SOLICITARA $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.000 $ 1.393.000
46151703
Tinta de huellas dactilares10Frasco103-9165 TINTA HUELLAS DACTILARES TINTA HUELLAS DACTILARES $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
60121702
Tinta para timbres170Frasco103-8450 TINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO.(NEGRO)28ML TINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO.(NEGRO)28ML SE OFERTA TRODAT DPROFESIONAL MODELO 7011 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.500 $ 280.500
60121702
Tinta para timbres50Frasco103-9250 TINTA TIMBRE FOLIADOR MARCA AUTOMATIK EQUIVALENE TINTA TIMBRE FOLIADOR MARCA AUTOMATIK $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
Total Neto $ 2.717.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.306
TOTAL OC $ 3.233.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.