Orden de Compra. Nº1549-3375-CA07 "AD 1549-247-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-3375-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-247-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TERCER TRIMESTRE 2007, O/COMPRA INTERNA N° 20703413. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-247-LE07, DESPACHAR URGENTE 13-09-2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José.
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 3078
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DEL RIO ARANEDA JUAN CARLOS Y OTRO
R.U.T. 50.819.750-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaCARTRIDGE HP 22 (9352A) COLOR (105-0325) $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Total Neto $ 16.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.078
TOTAL OC $ 19.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.