Orden de Compra. Nº1549-3494-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1087-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-3494-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1087-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1087-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 233757
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIGMA LTDA
Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.
R.U.T. 76.174.027-k
Sucursal FIGMA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sobres estándar11000Unidad103-7978 SOBRE AMER.S/VENTANA.- SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
44121506
Sobres estándar2300Unidad103-7979 SOBRE AMER.C/VENTANA SOBRE AMERICANO VENTANA 10 X 23 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
44121506
Sobres estándar1600Unidad103-8080 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
44121506
Sobres estándar1600Unidad103-8125 SOBRE CARTA BLANCO SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR TEKNOFAS $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
44121506
Sobres estándar180Unidad103-8150 SOBRE SACO KRAF 30X40 SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 70 GR 30X40 50UD $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44121506
Sobres estándar1420Unidad103-8155 SOBRE OFICIO BLANCO DESPACHO SE SOLICITARA $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.060 $ 61.060
44121506
Sobres estándar450Unidad103-8170 SOBRE SACO OF.KRAF 24X34 DESPACHO SE SOLICITARA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
44121506
Sobres estándar590Unidad103-8172 SOBRE SACO OF.BLANCO DESPACHO SE SOLICITARA $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.370 $ 25.370
44122011
Carpetas para archivos300Unidad103-1900 CARPETA COL.F/PLAST. CARPETA COLGANTE PLASTICA ORGAREX 21800 $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44122011
Carpetas para archivos380Unidad103-1901 CARPETA COL.F/METAL CARPETA COLGANTE METAL CORRIENTE $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.780 $ 49.780
44122011
Carpetas para archivos1100Unidad103-1915 CARPETA MANILA PIGMENTADA CARPETA CARTULINA PIG $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.200 $ 68.200
44122011
Carpetas para archivos3100Unidad103-1930 CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL, CELESTE, VERDE OSCURO CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL, CELESTE, VERDE OSCURO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.000 $ 434.000
44122011
Carpetas para archivos530Unidad103-1940 CARPETA PLASTICA TIPO RHEIN-FAST C/ACCO CLIP CARPETA VINIL .FAST RHEIN AZUL $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.440 $ 290.440
Total Neto $ 1.230.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.757
TOTAL OC $ 1.464.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.