Orden de Compra. Nº1549-378-AG26 " XPP/EXT/ SE REQUIERE INSUMOS TALLER ORTOPEDICO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-378-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra XPP/EXT/ SE REQUIERE INSUMOS TALLER ORTOPEDICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3319 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 194146,94
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Otto Bock
Razón Social OTTO BOCK CHILE SPA.
R.U.T. 76.054.842-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Otto Bock
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería3Unidad405-0238 CORTA TUBO ACERO405-0238 CORTA TUBO ACERO $ 165.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.809 $ 496.809
31162404
Grapas de ferretería6Tarro402-0013 MASILLA PARA SELLAR PARA LAMINACION402-0013 MASILLA PARA SELLAR PARA LAMINACION $ 24.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.140 $ 145.140
31162404
Grapas de ferretería1Unidad404-0223 HERRAMIENTA DE MEDICION 50:50404-0223 HERRAMIENTA DE MEDICION 50:50 $ 220.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.853 $ 220.853
31162404
Grapas de ferretería3Unidad405-0238 CORTA TUBO PROTESIS405-0238 CORTA TUBO PROTESIS $ 53.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.024 $ 159.024
Total Neto $ 1.021.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.147
TOTAL OC $ 1.215.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.