Orden de Compra. Nº
1549-4017-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1162-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-4017-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1162-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1549-1162-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
32481,26
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FIGMA LTDA
Razón Social
SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.
R.U.T.
76.174.027-k
Sucursal
FIGMA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
103-3325 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.MATEMATICAS
DESPACHO TOTAL
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.770
$ 3.770
14111704
Papel higiénico
36
Rollo
102-6715 PAPEL HIGIENICO RO X 40 A 50 MTS
DESPACHO TOTAL
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.260
$ 10.260
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad
118-0780 PILA RECARGABLE AA
DESPACHO TOTAL
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
31201512
Cinta Transparente
26
Unidad
650-6100 CINTA MASKING ADHESIVA 40MT X 19MM
DESPACHO TOTAL
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.178
$ 9.178
43201801
Unidades de discos flexibles
8
Unidad
126-6540 PENDRIVE 4GB
DESPACHO TOTAL
$ 3.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.104
$ 31.104
43201811
DVD de lectura y escritura
50
Unidad
105 - 2100 DVD+R
DESPACHO TOTAL
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
43201809
CD de lectura y escritura
40
Unidad
105-0040 CD GRABABLE 700MB/80 MINUTOS C/SOBRE O CAJA
DESPACHO TOTAL
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44101801
Calculadoras o accesorios
2
Unidad
103-0001 CALCULADORA BOLSILLO
DESPACHO TOTAL
$ 1.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.686
$ 2.686
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad
105-0321 CARTR.HP CC653 NEGRO(901)
DESPACHO TOTAL
$ 9.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.140
$ 55.140
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
10
Unidad
103-5564 LAPIZ TINTA PERMANENTE
DESPACHO TOTAL
$ 291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.910
$ 2.910
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
103-7978 SOBRE AMER.S/VENTANA.-
DESPACHO TOTAL
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240
$ 240
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
103-8125 SOBRE CARTA BLANCO
DESPACHO TOTAL
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240
$ 240
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
103-8155 SOBRE OFICIO BLANCO
DESPACHO TOTAL
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
44121618
Tijeras
2
Unidad
103-0120 TIJERA ESCOLAR
DESPACHO TOTAL
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396
$ 396
44121707
Lápices de colores
4
Caja
125-1006 LAPICES SCRIPTO CJ12UN
DESPACHO TOTAL
$ 421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.684
$ 1.684
44121708
Marcadores
10
Unidad
103-3505 DESTACADOR PALETA.-AZUL-ROSADO-VERDE-AMARILLO
DESPACHO TOTAL
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
103-5530 LAPIZ PASTA AZUL
DESPACHO TOTAL
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.650
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
103-5545 LAPIZ PASTA NEGRO
DESPACHO TOTAL
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.120
$ 2.120
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
103-1901 CARPETA COL.F/METAL
DESPACHO TOTAL
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.930
$ 3.930
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
103-1930 CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL, CELESTE, VERDE OSCURO
DESPACHO TOTAL
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
200
Unidad
103-0091 FUNDAS DATABANK CARTA
DESPACHO TOTAL "
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
44122016
Sujeta documentos
500
Unidad
103-1175 ACCO-CLIP (PLASTICO) COLORES MIXTOS
DESPACHO TOTAL
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44122103
Corchetes
2
Caja
103-3130 CORCHETE 26/6 (CJ X 5000UN.)
DESPACHO TOTAL
$ 366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 732
$ 732
47131816
Desodorantes
6
Frasco
102-3490 DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC
DESPACHO TOTAL
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
53141501
Alfileres rectos
4
Caja
103-1180 ALFILERES
DESPACHO TOTAL
$ 171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 684
$ 684
Total Neto
$ 170.954
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.481
TOTAL OC
$ 203.435
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.