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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-402-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1549-445-LE18 102-1570 BOLSA TRANSPARENTE 25X30 CM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1549-445-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San José |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la aceptación de la factura según lo indicado en la letra e glosa N°2, de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N°21.125 de Presupuesto del Sector Púbico año 20 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
42512,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Raul Chavez Mora |
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Razón Social |
RAUL HERNAN CHAVEZ MORA
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R.U.T. |
7.196.858-8 |
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Sucursal |
Raul Chavez Mora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 125 | kilogramo | 102-1570 BOLSA TRANSPARENTE 25X30 CM. 60 MICRAS. VER ANEXO N°4 | Bolsas Negras 2530
paquetes de 25 kilos cada uno. |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.750
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$ 223.750
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Total Neto
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$ 223.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.512
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$ 266.262
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.