Orden de Compra. Nº1549-420-AG23 "Menor a 30 UTM - MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS EN EL HOSPITAL SAN JOSE MMN°48 UNIDAD DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-420-AG23
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Menor a 30 UTM - MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS EN EL HOSPITAL SAN JOSE MMN°48 UNIDAD DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTIMADO JUNTO CON SALUDARLE, NO PODEMOS ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA POR QUIEBRE DE STOCK EN 2 PRODUCTOS. DISCULPE LAS MOLESTIAS SALUDOS CORDIALES
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1729 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 210388,9
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kazoku
Razón Social V&L SPA
R.U.T. 77.446.737-8
Sucursal Kazoku
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura6Carrete400-0457 CARRETES DE SOLDADURA DE ESTAÑO 50%400-0457 CARRETES DE SOLDADURA DE ESTAÑO 50% $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.800 $ 115.800
40141726
Tomas de agua140Unidad400-0617 TERMINAL HE 1 1/4 " SO400-0617 TERMINAL HE 1 1/4 " SO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.000
40142311
Medio acoplamiento de tubería60Unidad400-0072 COPLA PASADA DE COBRE DE 1 1/4"400-0072 COPLA PASADA DE COBRE DE 1 1/4" $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
31231302
Tubería de cobre30Metro Lineal400-0004 CAÑERIA DE COBRE DE 1 1/4"400-0004 CAÑERIA DE COBRE DE 1 1/4" $ 8.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.510 $ 261.510
Total Neto $ 1.107.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.389
TOTAL OC $ 1.317.699


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.663.584-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.446.737-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.