Orden de Compra. Nº1549-429-AG24 "MAV/HOSPITAL SAN JOSE ; REQUIERE MATERIALES MANTENCION , SEGUN PAC 2024 , MENOR A 3O UTM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-429-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MAV/HOSPITAL SAN JOSE ; REQUIERE MATERIALES MANTENCION , SEGUN PAC 2024 , MENOR A 3O UTM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1377 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 162223,9
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDEI E.I.R.L
Razón Social CONSTRUCCION E INGENIERIA DANIEL ESTEBAN PACHECO BARRENECHEA E.I.R.L.
R.U.T. 76.076.282-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CDEI E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería10Unidad400-0048 TEE 1.1/4" X 1/2" BR 400-0048 TEE 1.1/4" X 1/2" BR $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería18Unidad400-0049 TEE BR SO SO 1.1/4" 400-0049 TEE BR SO SO 1.1/4" $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.840 $ 87.840
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería400Unidad400-0071 COPLA PASADA 3/4 CU 400-0071 COPLA PASADA 3/4 CU $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería50Unidad400-0040 COPLA 3/4" X 1/2" BR 400-0040 COPLA 3/4" X 1/2" BR $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.250 $ 43.250
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería382Unidad400-0072 COPLA PASADA DE COBRE 1.1/4" 400-0072 COPLA PASADA DE COBRE 1.1/4" $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.220 $ 462.220
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería20Unidad400-0075 TEE 3/4" X 1/2" SO BR 400-0075 TEE 3/4" X 1/2" SO BR $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
Total Neto $ 823.810
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 162.224
TOTAL OC $ 1.016.034


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.076.282-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.471.035-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.471.035-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.160.121-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.063.777-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.952.263-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.