Orden de Compra. Nº1549-4460-CM16 "TROCAR ESPINAL LARGO 27G "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-4460-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra TROCAR ESPINAL LARGO 27G
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura según lo indicado en la letra e glosa N°2, partida 16 de la Ley N° 20.882 de Presupuesto del Sector Púbico año 2016
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 25111,35
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOFMANN MEDICAL
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM
R.U.T. 76.695.020-5
Sucursal HOFMANN MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
2239-16-LR15
Agujas hipodérmicas5 (1332317) AGUJA HIPODERMICA CONTROLADA BECTON DICKINSON PUNTA LAPIZ 27 G X 120 MM 409443 10 UNIDADES 1358455(1332317) AGUJA HIPODERMICA CONTROLADA BECTON DICKINSON PUNTA LAPIZ 27 G X 120 MM 409443 10 UNIDADES; Código: ANEAGU003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500
Total Neto $ 133.500
Descuento $ 1.335
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.111
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 157.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.