Orden de Compra. Nº1549-487-SE15 "1549-2914-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-487-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2015
Nombre de la Orden de Compra 1549-2914-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 21090
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M.aqui
Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL
R.U.T. 5.397.395-7
Sucursal M.aqui
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos3000Unidad103-2005 CARTUCHO 1/2 KG.BLANCO DESPACHO TOTAL $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44122011
Carpetas para archivos8000Unidad103-2020 CARTUCHO 1/4 KG BLANCO DESPACHO TOTAL $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 111.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.090
TOTAL OC $ 132.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.