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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-5233-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1549-419-L112/1549-420-L112/1549-817-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1549-420-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San José |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
47794,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2012 |
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Proveedor |
SITEC |
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Razón Social |
COMERCIAL SITEC LIMITADA
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R.U.T. |
76.049.600-6 |
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Sucursal |
SITEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 7 | Unidad | 105-0018 CARTR HP 6615 NEGRO | DESPACHO TOTAL |
$ 11.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.320
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$ 82.320
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | 105-0096 EPSON TO 73120 NEGRO | DESPACHO TOTAL |
$ 3.877,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.754
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$ 7.754
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | 105-0250 CARTR.EPSON 135 NEGRO | DESPACHO TOTAL |
$ 3.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.261
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$ 3.261
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | 105-0255 CARTR.EPSON 133 CYAN | DESPACHO TOTAL |
$ 3.654,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.654
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$ 3.654
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | 105-0350 CARTR.BROTHER LC-51BK NEGRO | DESPACHO TOTAL |
$ 9.299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.299
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$ 9.299
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14111504
| Papel para alimentar el tractor | 7 | Caja | 105-2440 P/CONT.CUADRUP.11X9,5 CJ X 500 | DESPACHO TOTAL |
$ 9.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.942
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$ 67.942
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14111504
| Papel para alimentar el tractor | 8 | Caja | 105-2455 P/CONT.DUPLIC.CARTA 11X9,5 | DESPACHO TOTAL |
$ 9.665,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.320
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$ 77.320
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Total Neto
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$ 251.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.794
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$ 299.344
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.