Orden de Compra. Nº1549-5233-SE12 "1549-419-L112/1549-420-L112/1549-817-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-5233-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2012
Nombre de la Orden de Compra 1549-419-L112/1549-420-L112/1549-817-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-420-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 47794,5
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SITEC
Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA
R.U.T. 76.049.600-6
Sucursal SITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta7Unidad105-0018 CARTR HP 6615 NEGRODESPACHO TOTAL $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.320 $ 82.320
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0096 EPSON TO 73120 NEGRODESPACHO TOTAL $ 3.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.754 $ 7.754
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0250 CARTR.EPSON 135 NEGRODESPACHO TOTAL $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.261 $ 3.261
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0255 CARTR.EPSON 133 CYANDESPACHO TOTAL $ 3.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0350 CARTR.BROTHER LC-51BK NEGRODESPACHO TOTAL $ 9.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.299 $ 9.299
14111504
Papel para alimentar el tractor7Caja105-2440 P/CONT.CUADRUP.11X9,5 CJ X 500DESPACHO TOTAL $ 9.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.942 $ 67.942
14111504
Papel para alimentar el tractor8Caja105-2455 P/CONT.DUPLIC.CARTA 11X9,5DESPACHO TOTAL $ 9.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.320 $ 77.320
Total Neto $ 251.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.794
TOTAL OC $ 299.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.