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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-5594-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAC / COMPRA MENOR A 30 UTM:252-6885 PAPEL ARTICULAR CJ*12 BLOCK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
70110 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA
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R.U.T. |
77.651.322-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152601
| Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados | 90 | Unidad | 252-6885 / PAPEL ARTICULAR CJ*12BLOCK / ADJUNTAR FICHA TECNICA CON ESPECIFICACIONES Y COTIZACIÓN | CAJAS PAPEL ARTICULAR CJ*12BLOCK |
$ 4.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.000
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$ 369.000
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Total Neto
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$ 369.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.110
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$ 439.110
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.