Orden de Compra. Nº1549-5743-AG25 "EXT/MENOR A 100 UTM, SE SOLICITA MATERIALES PARA FABRICAR MOBILIARIO EN OBRA DE PABELLONES 1549-5535-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-5743-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra EXT/MENOR A 100 UTM, SE SOLICITA MATERIALES PARA FABRICAR MOBILIARIO EN OBRA DE PABELLONES 1549-5535-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20730 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 50849,7
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P & M COMERCIAL LIMITADA
Razón Social P & M COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.686.613-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal P & M COMERCIAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería20Unidad402-0693 BISAGRAS RECTAS DE 35MMDESPACHO TOTAL $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
31162404
Grapas de ferretería10Unidad402-0091 TIRADORES TIPO PERILLADESPACHO TOTAL $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31162404
Grapas de ferretería50Unidad402-0384 ESCUADRAS PLASTICAS 20X20DESPACHO TOTAL $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31162404
Grapas de ferretería100Unidad402-0627 TORNILLO PUNTA FINA 6X2"DESPACHO TOTAL $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31162404
Grapas de ferretería1kilogramo402-0450 CLAVOS CORRIENTE 1"DESPACHO TOTAL $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
31162404
Grapas de ferretería100Metro LinealTAPACANTO ENCOLADO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31162404
Grapas de ferretería3Plancha402-0204 AGLOMEDARO MELAMINICO 15MM, BLANCO  $ 60.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.470 $ 181.470
31162404
Grapas de ferretería1Plancha402-0577 DUROLAC BLANCO  $ 15.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.860 $ 15.860
Total Neto $ 267.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.850
TOTAL OC $ 318.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.