Orden de Compra. Nº1549-5809-SE09 "AD 1549-171-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-5809-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2009
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-171-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-171-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 14261,4
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TKF ALIMENTOS S.A.
Razón Social T K F ALIMENTOS S A
R.U.T. 96.559.930-4
Sucursal TKF ALIMENTOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151605
Semillas de avena24kilogramoAVENA X 1 KG (100-1080) AVENA X 1 KG (100-1080) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
50101545
Verduras deshidratadas60kilogramoCHUÑO X 500 GR. (100-1110) CHUÑO X 500 GR. (100-1110) $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
Total Neto $ 75.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.261
TOTAL OC $ 89.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.