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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-5842-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MENOR A 30 UTM / 252-7891 HILO RETRACTOR 00.0 / 252-8170 SPRAY ENDO ICE HYGENIC / 1549-6382-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
110770 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENTICA |
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Razón Social |
COMERCIAL DENTICA GROUP SPA
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R.U.T. |
77.414.544-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENTICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131504
| Hilo dental | 10 | Unidad | 252-7891 HILO RETRACTOR 00.0 | 252-7891 HILO RETRACTOR 00.0 |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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30201903
| Unidades dentales | 20 | Unidad | 252-8170 / SPRAY ENDO ICE HYGENIC | 252-8170 / SPRAY ENDO ICE HYGENIC |
$ 23.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 478.000
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$ 478.000
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Total Neto
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$ 583.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.770
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$ 693.770
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.