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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-589-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AD: 1549-583-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CORRESPONDE A O/C INT.20800549 24/01/08
FAVOR DESPACHAR 1080 UNIDADES
RECEPC.MERCADERIA LUNES A JUEVES HASTA LAS 15:00 Hrs. VIERNES HASTA LAS 14:00 Hrs.
AD: 1549-583-LE07 |
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Proveniente de Licitación
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1549-583-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San José |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
189810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON
BORZUTZKY FRIDMAN S A
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311528
| VENDA ENYESADA 10CM MARCA GYPSONA | 1800 | Unidad | VENDA ENYESADA 10CM MARCA GYPSONA | VENDA ENYESADA 10CM. (225-9750) |
$ 555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 999.000
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$ 999.000
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Total Neto
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$ 999.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.810
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$ 1.188.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.