Orden de Compra. Nº1549-589-SE08 "AD: 1549-583-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-589-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2008
Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-583-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CORRESPONDE A O/C INT.20800549 24/01/08 FAVOR DESPACHAR 1080 UNIDADES RECEPC.MERCADERIA LUNES A JUEVES HASTA LAS 15:00 Hrs. VIERNES HASTA LAS 14:00 Hrs. AD: 1549-583-LE07
Proveniente de Licitación 1549-583-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 189810
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUTZKY FRIDMAN S A
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311528
VENDA ENYESADA 10CM MARCA GYPSONA1800UnidadVENDA ENYESADA 10CM MARCA GYPSONAVENDA ENYESADA 10CM. (225-9750) $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.000 $ 999.000
Total Neto $ 999.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.810
TOTAL OC $ 1.188.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.