Orden de Compra. Nº1549-5910-SE11 "AD 1549-1280-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-5910-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2011
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1280-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO RESPETA PRECIO COTIZADO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1280-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 33440
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jcmo impresos
Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ OTAROLA
R.U.T. 8.040.157-4
Sucursal jcmo impresos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora110Resma103-6700 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA 500 DESPACHO TOTAL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
Total Neto $ 176.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.440
TOTAL OC $ 209.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.