Orden de Compra. Nº1549-6091-SE13 "1549-1290/1200/33/1068/1186-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-6091-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2013
Nombre de la Orden de Compra 1549-1290/1200/33/1068/1186-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1200-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 204554
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Riadi Limitada
Razón Social SOC RIADI LTDA
R.U.T. 78.493.650-3
Sucursal Sociedad Riadi Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos6000Unidad111-0001 POCILLO SOPA Y LICUADO (DESECHABLE) DESPACHO TOTAL 18/06/2013 $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
48101901
Vajillas de servicio16000Unidad111-0002 TAPA POTE SOPA DESCH.D-20JL DESPACHO TOTAL 18/06/2013 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
48101901
Vajillas de servicio1000Unidad111-0034 TENEDOR PLASTICO DESPACHO TOTAL 18/06/2013 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 7.800
48101901
Vajillas de servicio7000Unidad111-0003 VASO TERMICO 240 CC. DESPACHO TOTAL 18/06/2013 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
48101901
Vajillas de servicio7000Unidad111-0004 TAPA VASO TERM.240 CC(D-8FTL)X 1000 UN DESPACHO TOTAL 18/06/2013 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
48101901
Vajillas de servicio1000Unidad111-0035 CUCHILLO PLASTICO DESPACHO TOTAL 18/06/2013 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 7.800
48101901
Vajillas de servicio10000Unidad111-0058 POTE TERMICO 240CC J20 DESPACHO TOTAL 18/06/2013 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 1.076.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.554
TOTAL OC $ 1.281.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.