|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1549-6350-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AD 1549-1352-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1549-1352-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San José |
|
Razón Social |
Hospital San José
|
|
R.U.T. |
61.608.002-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San José
|
|
R.U.T. |
61.608.002-4 |
|
Dirección de Facturación |
San José 1196 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
15200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz |
|
Razón Social |
VERGARA Y VERGARA Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.934.170-0 |
|
Sucursal |
vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121506
| Impresión de publicaciones | 100 | Unidad | PLANILLA DE PARTO, PAPEL 9, 65cm X 39cm (104-7105)
| DESPACHO TOTAL |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.200
|
|
$ 95.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.