Orden de Compra. Nº1549-6475-SE12 "1549-1204-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-6475-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2012
Nombre de la Orden de Compra 1549-1204-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1204-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 8605,67
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores30Block103-1675 BORRADOR OFICIODESPACHO TOTAL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
60124317
Masa de modelado2Caja103-7100 PLASTICINA CJ X 12DESPACHO TOTAL $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656
11151510
Fibras vegetales5Cono103-7060 PITILLA BLANCA CN X 1 KGDESPACHO TOTAL $ 5.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.195 $ 26.195
44121506
Sobres estándar12Unidad103-8150 SOBRE SACO KRAF 30X40DESPACHO TOTAL $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 552
44122011
Carpetas para archivos100Unidad103-1915 CARPETA MANILA PIGMENTADADESPACHO TOTAL $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44121506
Sobres estándar150Unidad103-8125 SOBRE CARTA BLANCODESPACHO TOTAL $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
Total Neto $ 45.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.606
TOTAL OC $ 53.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.