Orden de Compra. Nº1549-6941-SE24 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE ESTERILIZAC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-6941-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE ESTERILIZAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21165 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna *
Impuesto 101351710,26
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA
R.U.T. 89.630.400-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281506
Dispositivos o accesorios con motor para la limpie1UnidadADQUISICION SECADORA DE TUBOSADQUISICION SECADORA DE TUBOS $ 22.504.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.504.200 $ 22.504.200
42281506
Dispositivos o accesorios con motor para la limpie3Unidad InternacionalADQUISICION AUTOCLAVEADQUISICION AUTOCLAVE $ 170.308.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.925.854 $ 510.925.854
Total Neto $ 533.430.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.351.710
TOTAL OC $ 634.781.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.