Orden de Compra. Nº1549-6973-SE13 "1549-480/1542/1221/501/1128/504/216-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-6973-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2013
Nombre de la Orden de Compra 1549-480/1542/1221/501/1128/504/216-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-480-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 27458,8
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial castillo
Razón Social COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L.
R.U.T. 76.148.981-k
Sucursal comercial castillo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45112003
Componentes de visor de microfilmes o microfichas 2Caja103-9450 VISOR CJ X 25 UN DESPACHO TOTAL $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
60121518
Lápices de grafito10Unidad103-5515 LAPIZ GRAFITO DESPACHO TOTAL $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad103-9236 TINTA TAMPON 20 C.C. DESPACHO TOTAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44122011
Carpetas para archivos10Unidad103-1930 CARPETA PLASTIFICADA DESPACHO TOTAL $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos70Paquete100-1230 GALLETA DE AGUA S/SAL 180 GR DESPACHO TOTAL $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.150 $ 45.150
50131701
Leche o productos de mantequilla192Sobre100-1600 SACHET MANJAR DESPACHO TOTAL $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
50201713
Bolsitas de te4600Sobre100-1690 TE CEYLAN E/BOLSITAS DESPACHO TOTAL $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
Total Neto $ 144.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.459
TOTAL OC $ 171.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.