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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-6973-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1549-480/1542/1221/501/1128/504/216-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1549-480-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San José |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
27458,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial castillo |
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Razón Social |
COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.148.981-k |
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Sucursal |
comercial castillo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45112003
| Componentes de visor de microfilmes o microfichas | 2 | Caja | 103-9450 VISOR CJ X 25 UN
| DESPACHO TOTAL |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580
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$ 580
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60121518
| Lápices de grafito | 10 | Unidad | 103-5515 LAPIZ GRAFITO
| DESPACHO TOTAL |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300
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$ 300
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | 103-9236 TINTA TAMPON 20 C.C.
| DESPACHO TOTAL |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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44122011
| Carpetas para archivos | 10 | Unidad | 103-1930 CARPETA PLASTIFICADA
| DESPACHO TOTAL |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250
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$ 1.250
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 70 | Paquete | 100-1230 GALLETA DE AGUA S/SAL 180 GR
| DESPACHO TOTAL |
$ 645,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.150
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$ 45.150
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 192 | Sobre | 100-1600 SACHET MANJAR
| DESPACHO TOTAL |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.440
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$ 13.440
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50201713
| Bolsitas de te | 4600 | Sobre | 100-1690 TE CEYLAN E/BOLSITAS
| DESPACHO TOTAL |
$ 18,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.800
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$ 82.800
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Total Neto
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$ 144.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.459
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$ 171.979
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.