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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-7014-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1549-125-LQ24 SERV NORMALIZACION ELECTRICA Y CAMBIO DE CIELO DESDE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1549-125-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
36102774 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Power Solutions SpA |
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Razón Social |
POWER SOLUTIONS INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓ
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R.U.T. |
77.365.045-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Power Solutions SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad no definida | Normalización del Sistema Eléctrico y Cambio de Cielo Jardín Infantil Amalia Silva Hospital | Normalización del Sistema Eléctrico y Cambio de Cielo Jardín Infantil Amalia Silva Hospital |
$ 190.014.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.014.600
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$ 190.014.600
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Total Neto
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$ 190.014.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.102.774
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$ 226.117.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.