Orden de Compra. Nº
1549-7075-SE12
"
1549-419-L112/1549-1205-L112/1549-804-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-7075-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
1549-419-L112/1549-1205-L112/1549-804-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1549-1205-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
40378,04
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T.
89.912.300-k
Sucursal
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0071 CARTR LEXMARK 50 NEGRO
DESPACHO TOTAL
$ 15.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.158
$ 30.158
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0073 CARTR LEXMARK 20 COLOR
DESPACHO TOTAL
$ 22.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.714
$ 45.714
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
105-0085 EPSON T0631 NEGRO
DESPACHO TOTAL
$ 4.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.070
$ 22.070
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0315 CARTR.HP 316 NEGRO PHOTOSMART
DESPACHO TOTAL
$ 5.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.868
$ 10.868
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0316 CARTR.HP 318 CYAN PHOTOSMART
DESPACHO TOTAL
$ 4.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.412
$ 8.412
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0317 CARTR.HP 319 MAGENTA PHOTOSMART
DESPACHO TOTAL
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.402
$ 8.402
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0318 CARTR.HP 320 YELLOW PHOTOSMART
DESPACHO TOTAL
$ 4.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.416
$ 8.416
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0324 CARTR.HP 122XL TRICOLOR (CH562H)
DESPACHO TOTAL
$ 13.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.858
$ 26.858
44103103
Tóner
3
Unidad
105-2695 TONER BROTHER TN-330/TN-360
DESPACHO TOTAL
$ 17.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.618
$ 51.618
Total Neto
$ 212.516
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.378
TOTAL OC
$ 252.894
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.