Orden de Compra. Nº1549-7075-SE12 "1549-419-L112/1549-1205-L112/1549-804-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-7075-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2012
Nombre de la Orden de Compra 1549-419-L112/1549-1205-L112/1549-804-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1205-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 40378,04
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0071 CARTR LEXMARK 50 NEGRODESPACHO TOTAL $ 15.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.158 $ 30.158
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0073 CARTR LEXMARK 20 COLORDESPACHO TOTAL $ 22.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.714 $ 45.714
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad105-0085 EPSON T0631 NEGRODESPACHO TOTAL $ 4.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.070 $ 22.070
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0315 CARTR.HP 316 NEGRO PHOTOSMARTDESPACHO TOTAL $ 5.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.868 $ 10.868
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0316 CARTR.HP 318 CYAN PHOTOSMARTDESPACHO TOTAL $ 4.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.412 $ 8.412
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0317 CARTR.HP 319 MAGENTA PHOTOSMARTDESPACHO TOTAL $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0318 CARTR.HP 320 YELLOW PHOTOSMARTDESPACHO TOTAL $ 4.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.416 $ 8.416
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0324 CARTR.HP 122XL TRICOLOR (CH562H)DESPACHO TOTAL $ 13.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.858 $ 26.858
44103103
Tóner3Unidad105-2695 TONER BROTHER TN-330/TN-360DESPACHO TOTAL $ 17.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.618 $ 51.618
Total Neto $ 212.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.378
TOTAL OC $ 252.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.