Orden de Compra. Nº1549-7275-SE11 "AD 1549-884-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-7275-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2011
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-884-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-884-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 70756
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRAF LTDA
Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal INGRAF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop1Unidad105-0038 CINTA IMP.LEXMARK (1040930) DESPACHO TOTAL $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop1Unidad105-2425 LIMPIA COMPUTADOR DESPACHO TOTAL $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44103103
Tóner1Unidad105-2430 TONER HP CB436A DESPACHO TOTAL $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
44103103
Tóner3Unidad105-2631 TONER HP CC364A (LASER JET 4015) DESPACHO TOTAL $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
44103103
Tóner2Unidad105-2652 TONER XEROX 106RO1159.-3117 DESPACHO TOTAL $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
44103103
Tóner1Unidad105-2665 TONER EPSON SO-50166 (IMPR.EPL-6200) DESPACHO TOTAL $ 45.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.850 $ 45.850
Total Neto $ 372.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.756
TOTAL OC $ 443.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.