Orden de Compra. Nº1549-783-SE08 "ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-783-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ESCRITORIO DESPACHAR LUNES 11-02-2008 OC 20800741 1549-503-LE07 DESPACHAR TODA LA ORDEN
Proveniente de Licitación 1549-503-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 27506,3
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes // 875923UnidadCorchetes // 87592CORCHETE ESPECIAL 23/6 (103-3173) $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744 $ 744
44122106
Chinchetas y tachuelas // 179236UnidadChinchetas y tachuelas // 17923CHINCHES CABEZA DE COLOR (103-3400) $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486 $ 486
31201517
Cinta para empaquetar // 8552590UnidadCinta para empaquetar // 85525CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE (103-2725) $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
44121804
Borradores // 11411M750UnidadBorradores // 11411M7BORRADOR 1/2 OFICIO (103-1645) $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121708
Marcadores // 99714AZ - 99714NG150UnidadMarcadores // 99714AZ - 99714NGLAPIZ ARTLINE N° 70 AZUL Y NEGRO (103-5440) $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700
44122011
Carpetas para archivos // 81379200UnidadCarpetas para archivos // 81379CARPETA COLGANTE FUELLE PLASTICO (103-1900) $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
44122011
Carpetas para archivos // 12310300UnidadCarpetas para archivos // 12310CARPETA COLGANTE FUELLE METALICO (103-1901) $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
Total Neto $ 144.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.506
TOTAL OC $ 172.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.