Orden de Compra. Nº1549-8958-SE09 "AD 1549-813-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-8958-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2009
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-813-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-813-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 22171,1
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNO DE 100 HJ. CORRIENTE (103-3310) CUADERNO DE 100 HJ. CORRIENTE (103-3310) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121708
Marcadores156UnidadDESTACADOR PALETA.-AZUL-ROSADO-VERDE-AMARILLO (103-3505) DESTACADOR PALETA.-AZUL-ROSADO-VERDE-AMARILLO (103-3505) $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
44121801
Cinta correctora17FrascoDILUYENTE CORRECTOR (103-3655) DILUYENTE CORRECTOR (103-3655) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
44121804
Borradores60BlockBORRADOR OFICIO (103-1675) BORRADOR OFICIO (103-1675) $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
44122011
Carpetas para archivos300UnidadCARPETA PLASTIFICADA (AZUL, VERDE) (103-1930) CARPETA PLASTIFICADA (AZUL, VERDE) (103-1930) $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44122103
Corchetes11CajaCORCHETE ESPECIAL 23/13 (103-3175) CORCHETE ESPECIAL 23/13 (103-3175) $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070
55121608
Etiquetas de código de barras3CajaETIQUETA EN PAP.CONT.23 X 89X 2 COLUM. CM CJ X 6000UN (103-3990) ETIQUETA EN PAP.CONT.23 X 89X 2 COLUM. CM CJ X 6000UN (103-3990) $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 116.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.171
TOTAL OC $ 138.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.