Orden de Compra. Nº1549-9117-SE12 "1549-1205-L112/1549-817-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-9117-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2012
Nombre de la Orden de Compra 1549-1205-L112/1549-817-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1205-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 24274,78
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0082 EPSON TO473 MAGENTADESPACHO TOTAL $ 4.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.094 $ 9.094
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0083 EPSON T0474 AMARILLODESPACHO TOTAL $ 4.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.146 $ 9.146
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad105-0096 EPSON TO 73120 NEGRODESPACHO TOTAL $ 3.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.256 $ 11.256
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad105-0017 CARTR.HP 6614 NEGRODESPACHO TOTAL $ 15.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.248 $ 60.248
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0023 CARTR.HP 6656 NEGRODESPACHO TOTAL $ 7.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.717 $ 7.717
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0064 CARTR.LEXMARK 10N0016.-NEGRODESPACHO TOTAL $ 16.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.187 $ 16.187
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0080 EPSON TO461 NEGRODESPACHO TOTAL $ 7.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.114 $ 14.114
Total Neto $ 127.762
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.275
TOTAL OC $ 152.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.