Orden de Compra. Nº
1549-9247-SE13
"
1549-1216-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-9247-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
1549-1216-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1549-1216-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
84805,36
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FIGMA LTDA
Razón Social
SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.
R.U.T.
76.174.027-k
Sucursal
FIGMA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151510
Fibras vegetales
16
Cono
103-7060 PITILLA BLANCA CN. X 1KG.
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 5.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.784
$ 86.784
44121613
Saca corchetes
20
Unidad
103-7900 SACACORCHETE MARIPOSA
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
44121506
Sobres estándar
8010
Unidad
103-7978 SOBRE AMER.S/VENTANA.-
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.120
$ 96.120
44121506
Sobres estándar
1120
Unidad
103-8080 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.360
$ 31.360
44121506
Sobres estándar
150
Unidad
103-8170 SOBRE SACO OF.KRAF 24X34
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
44121506
Sobres estándar
810
Unidad
103-8172 SOBRE SACO OF.BLANCO
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.210
$ 33.210
44121506
Sobres estándar
1960
Unidad
103-8125 SOBRE CARTA BLANCO
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.560
$ 21.560
44121506
Sobres estándar
2570
Unidad
103-8155 SOBRE OFICIO BLANCO
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.370
$ 105.370
31201517
Cinta para empaquetar
680
Rollo
103-7945 SCOTCH 18MM*30MT
DESPACHO SE SOLICITARA
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.560
$ 62.560
Total Neto
$ 446.344
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.805
TOTAL OC
$ 531.149
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.