Orden de Compra. Nº1549-9247-SE13 "1549-1216-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-9247-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra 1549-1216-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1216-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 84805,36
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIGMA LTDA
Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.
R.U.T. 76.174.027-k
Sucursal FIGMA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151510
Fibras vegetales16Cono103-7060 PITILLA BLANCA CN. X 1KG. DESPACHO SE SOLICITARA $ 5.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.784 $ 86.784
44121613
Saca corchetes20Unidad103-7900 SACACORCHETE MARIPOSA DESPACHO SE SOLICITARA $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
44121506
Sobres estándar8010Unidad103-7978 SOBRE AMER.S/VENTANA.- DESPACHO SE SOLICITARA $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.120 $ 96.120
44121506
Sobres estándar1120Unidad103-8080 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO DESPACHO SE SOLICITARA $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360
44121506
Sobres estándar150Unidad103-8170 SOBRE SACO OF.KRAF 24X34 DESPACHO SE SOLICITARA $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44121506
Sobres estándar810Unidad103-8172 SOBRE SACO OF.BLANCO DESPACHO SE SOLICITARA $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.210 $ 33.210
44121506
Sobres estándar1960Unidad103-8125 SOBRE CARTA BLANCO DESPACHO SE SOLICITARA $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.560 $ 21.560
44121506
Sobres estándar2570Unidad103-8155 SOBRE OFICIO BLANCO DESPACHO SE SOLICITARA $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.370 $ 105.370
31201517
Cinta para empaquetar680Rollo103-7945 SCOTCH 18MM*30MT DESPACHO SE SOLICITARA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.560 $ 62.560
Total Neto $ 446.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.805
TOTAL OC $ 531.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.