Orden de Compra. Nº
1549-980-SE12
"
AD: 1549-2615-2616-2618-2619-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-980-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
AD: 1549-2615-2616-2618-2619-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1549-2619-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
58618,42
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Razón Social
COMPUTACION INTEGRAL S A
R.U.T.
96.689.970-0
Sucursal
COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad
105-2684 TONER HP Q-3973-A MAGENTA
DESPACHAR PEDIDO
$ 33.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.706
$ 33.706
43201809
CD de lectura y escritura
3
Unidad
105-0199 CD REGRABABLE
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 687
$ 687
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
105-0326 CARTR.HP 74 6310
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 5.914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.570
$ 29.570
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
4
Unidad
105-0031 CINTA IMP.OKI 320-321
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 3.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.792
$ 12.792
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
105-0327 CARTR.HP 75 6310
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 7.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.748
$ 28.748
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
105-0328 CARTR.HP CC643WL COLOR
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 7.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.324
$ 7.324
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
105-0329 CATRIDGE HP CC640WL NEGRO
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 6.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.036
$ 6.036
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
4
Unidad
105-2425 LIMPIA COMPUTADOR
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 3.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.384
$ 13.384
44103103
Tóner
1
Unidad
105-2680 TONER HP Q-3971-A CIAN
DESPACHAR PEDIDO
$ 33.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.096
$ 33.096
44103103
Tóner
1
Unidad
105-2682 TONER HP Q-3972-A AMARILLO
DESPACHAR PEDIDO
$ 37.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.252
$ 37.252
44103103
Tóner
2
Unidad
105-2700 TONER BROTHER TN-550
DESPACHAR PEDIDO
$ 31.078,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.156
$ 62.156
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
105-0036 CARTR.HP 6578 D
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 13.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.375
$ 13.375
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0023 CARTR.HP 6656 NEGRO
DESPACHAR PEDIDO TOTAL
$ 8.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.932
$ 16.932
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
105-0024 CARTR HP 6657 COLOR
DESPACHAR PEDIDO
$ 13.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.460
$ 13.460
Total Neto
$ 308.518
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.618
TOTAL OC
$ 367.136
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.