Orden de Compra. Nº1549-980-SE12 "AD: 1549-2615-2616-2618-2619-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-980-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2012
Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-2615-2616-2618-2619-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-2619-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 58618,42
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A
R.U.T. 96.689.970-0
Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad105-2684 TONER HP Q-3973-A MAGENTA DESPACHAR PEDIDO $ 33.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.706 $ 33.706
43201809
CD de lectura y escritura3Unidad105-0199 CD REGRABABLE DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687 $ 687
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad105-0326 CARTR.HP 74 6310 DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 5.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.570 $ 29.570
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop4Unidad105-0031 CINTA IMP.OKI 320-321 DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 3.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.792 $ 12.792
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad105-0327 CARTR.HP 75 6310 DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 7.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.748 $ 28.748
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0328 CARTR.HP CC643WL COLOR DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 7.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.324 $ 7.324
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0329 CATRIDGE HP CC640WL NEGRO DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 6.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.036 $ 6.036
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop4Unidad105-2425 LIMPIA COMPUTADOR DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.384 $ 13.384
44103103
Tóner1Unidad105-2680 TONER HP Q-3971-A CIAN DESPACHAR PEDIDO $ 33.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.096 $ 33.096
44103103
Tóner1Unidad105-2682 TONER HP Q-3972-A AMARILLO DESPACHAR PEDIDO $ 37.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.252 $ 37.252
44103103
Tóner2Unidad105-2700 TONER BROTHER TN-550 DESPACHAR PEDIDO $ 31.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.156 $ 62.156
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0036 CARTR.HP 6578 D DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 13.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.375 $ 13.375
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0023 CARTR.HP 6656 NEGRO DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 8.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.932 $ 16.932
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0024 CARTR HP 6657 COLOR DESPACHAR PEDIDO $ 13.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.460 $ 13.460
Total Neto $ 308.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.618
TOTAL OC $ 367.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.