Orden de Compra. Nº1549-9960-SE09 "AD 1549-809-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-9960-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-809-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-809-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 31122
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Exiclin Chile S.A. - Santiago
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHI
R.U.T. 77.316.960-8
Sucursal Exiclin Chile S.A. - Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos315LitroDETERGENTE LIQUIDO DETERSOL (ENVASE SELLADO Y ROTULADO) (102-3610)DETERGENTE LIQUIDO DETERSOL (ENVASE SELLADO Y ROTULADO) (102-3610) $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
Total Neto $ 163.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.122
TOTAL OC $ 194.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.