Orden de Compra. Nº1550-110-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1550-14-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Impuestos Internos VIII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1550-110-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1550-14-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1550-14-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR08 Dirección Regional Concepción
Razón Social Servicio de Impuestos Internos VIII Región
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 749
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Impuestos Internos VIII Región
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Facturación O Higgins 749
Comuna Concepción
Impuesto 1315556,2
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGETEMIT LIMITADA
Razón Social SOC PINTO Y SAAVEDRA LIMITADA
R.U.T. 77.863.620-4
Sucursal INGETEMIT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1GlobalSuministro e Instalación electrica para alumbrado, fuerza y voz en Unidad de Chillan, segun Bases de Licitacion.Pago correspondiente a Hito N° 1 y 2 ( 40%) segun Contrato. Factura N° 0107Suministro e Instalación electrica para alumbrado, fuerza y voz en Unidad de Chillan, segun Bases de Licitacion. Pago correspondiente a Hito N° 1 y 2 ( 40%) segun Contrato. Factura N° 0107 $ 6.923.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.923.980 $ 6.923.980
Total Neto $ 6.923.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.315.556
TOTAL OC $ 8.239.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.