Orden de Compra. Nº1550-150-SE10 "081500 Servicios de Mantencion y Aseo Marzo 2010"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1550-150-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2010
Nombre de la Orden de Compra 081500 Servicios de Mantencion y Aseo Marzo 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1550-13-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR08 Dirección Regional Concepción
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 749
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Facturación O Higgins 749
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EFCO SERVICIOS GENERALES S.A.
Razón Social EFCO SERVICIOS GENERALES S A
R.U.T. 96.964.340-5
Sucursal EFCO SERVICIOS GENERALES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Mes081500 Servicios de Mantencion y Aseo mes Marzo 2010 en Sede Regional y Unidades de Chillan y Los Angeles. Factura N° 09222. Nota de Crédito N° 0589 por rebaja en servicios prestados. Valores incluyen IVA 081500 Servicios de Mantencion y Aseo mes Marzo 2010 en Sede Regional y Unidades de Chillan y Los Angeles. Factura N° 09222. Nota de Crédito N° 0589 por rebaja en servicios prestados. Valores incluyen IVA $ 4.935.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.935.178 $ 4.935.178
Total Neto $ 4.935.178
Descuento $ 1.096.984
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.838.194

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.