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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1552-1043-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra Desde 1552-106-L111 Bienestar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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Proveniente de Licitación
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1552-106-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Atacama |
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Razón Social |
Servicio de Salud Atacama
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R.U.T. |
61.606.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 520 piso 2° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Atacama
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R.U.T. |
61.606.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 681 piso 5° |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
36100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 681 piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELECTROWEATHER |
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Razón Social |
ALVARO MILLA CHEPILLO CONTRATISTA OBRAS CIVILES, S
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R.U.T. |
76.074.032-2 |
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Sucursal |
ELECTROWEATHER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | Factura Nº 082 | |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad no definida | Factura Nº 081 | |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.100
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$ 226.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.