Orden de Compra. Nº1552-348-SE23 "MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA SAMU HFXX39"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-348-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA SAMU HFXX39
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1552-15-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°681 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1368 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5°
Comuna Copiapó
Impuesto 117800
Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGACENTERJJ
Razón Social JONH JAIRO RIVERA MECANICA AUTOMOTRIZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.531.342-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGACENTERJJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión4Unidad no definidaGOLILLASGOLILLAS, OFERTA ECONOMICA 2113-A $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaPROGRAMARPROGRAMAR, OFERTA ECONOMICA 2113-A $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaBAJAR Y MONTAR INYECTORESBAJAR Y MONTAR INYECTORES, OFERTA ECONOMICA 2113-A $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaREGENERACION DPFREGENERACION DPF, OFERTA ECONOMICA 2162 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.800
TOTAL OC $ 737.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.