Orden de Compra. Nº1552-359-CC22 "SERVICIO DE ASISTENCIA VENTILATORIA 1082417-6-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-359-CC22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASISTENCIA VENTILATORIA 1082417-6-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1082417-6-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1638 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo
Comuna Copiapó
Impuesto 1374213
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oximed Ltda.
Razón Social OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA
R.U.T. 85.707.700-8
Sucursal Oximed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O4UnidadSERVICIO AVI S/TENS MES MARZO 2022, FACTURA N°72896SERVICIO AVI S/TENS MES MARZO 2022, FACTURA N°72896 $ 1.553.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.213.000 $ 6.213.000
12141904
Oxígeno O2UnidadSERVICIO AVNI MES MARZO 2022, FACTURA N°72896SERVICIO AVNI MES MARZO 2022, FACTURA N°72896 $ 509.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.700 $ 1.019.700
Total Neto $ 7.232.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.374.213
TOTAL OC $ 8.606.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.