Orden de Compra. Nº1552-360-CC22 "ASISTENCIA VENTILATORIA DOMICILIARIA 4127-35-LR17 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-360-CC22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA VENTILATORIA DOMICILIARIA 4127-35-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4127-35-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1641 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5°
Comuna Copiapó
Impuesto 665950
Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oximed Ltda.
Razón Social OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA
R.U.T. 85.707.700-8
Sucursal Oximed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O2UnidadSERVICIO AVNIA MES MARZO 2022, FACTURA N°72889SERVICIO AVNIA MES MARZO 2022, FACTURA N°72889 $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
12141904
Oxígeno O1UnidadSERVICIO AVIA TECS/12HRS MES MARZO 2022, FACTURA N°72889SERVICIO AVIA TECS/12HRS MES MARZO 2022, FACTURA N°72889 $ 2.515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515.000 $ 2.515.000
Total Neto $ 3.505.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 665.950
TOTAL OC $ 4.170.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.