Orden de Compra. Nº1552-41-CC23 "ASISTENCIA VENTILATORIA DOMICILIARIA 4127-35-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-41-CC23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA VENTILATORIA DOMICILIARIA 4127-35-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4127-35-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 38
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5°
Comuna Copiapó
Impuesto 665950
Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oximed Ltda.
Razón Social OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA
R.U.T. 85.707.700-8
Sucursal Oximed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O2UnidadSERVICIO AVNIA MES DICIEMBRE 2022SERVICIO AVNIA MES DICIEMBRE 2022, FACTURA N°79272 $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
12141904
Oxígeno O1UnidadSERVICIO AVIA TECS/12HRS MES DICIEMBRE 2022SERVICIO AVIA TECS/12HRS MES DICIEMBRE 2022, FACTURA N°79272 $ 2.515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515.000 $ 2.515.000
Total Neto $ 3.505.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 665.950
TOTAL OC $ 4.170.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.