Orden de Compra. Nº1552-4660-AG25 "INSUMOS DE ASEO PARA EL SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-4660-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA EL SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 719
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5°
Comuna Copiapó
Impuesto 308742,78
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTANA SERVICIOS
Razón Social MARIO FRANCISCO QUINTANA GARRIDO
R.U.T. 11.956.503-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTANA SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo36Unidadmopa  $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.268 $ 110.268
47121701
Bolsas de basura24UnidadBOLSA BASURA GRANDE (90X110)  $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.280 $ 77.280
47131502
Paños de limpieza216UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.152 $ 172.152
47131604
Escobas36Unidadescoba  $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.080 $ 73.080
12161905
Limpiadores con chorros de agua30LitroLIMPIA PARABRISA 3.7 LITROS  $ 3.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.550 $ 107.550
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos15LitroRENOVDOR DE GOMA 5 LITROS  $ 6.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.510 $ 93.510
12352310
Siliconas108Litrosilicona spray  $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.712 $ 395.712
47121605
Limpiadores de suelo36Litrolimpiador piso y desinfectante (5 litros)  $ 3.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.336 $ 123.336
47131805
Limpiadores de uso general12Litrolimpiador crema multiuso  $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.192 $ 21.192
47131816
Desodorantes72Litrodesodorante ambiental  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.360 $ 135.360
12181501
Ceras sintéticas36Litrocera de sprayCERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 900 CC TREMEX $ 2.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.084 $ 96.084
21101502
Pulverizadores54LitroPULVERIZADOR 500 MLATOMIZADOR CON GATILLO PULVERIZADOR 500 CC BLANCO VIRGINIA $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.008 $ 127.008
12141901
Cloro Cl15LitroCLORO 5 LITROSCLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 5 LT TREMEX $ 6.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.430 $ 92.430
Total Neto $ 1.624.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.743
TOTAL OC $ 1.933.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.