Orden de Compra. Nº
1552-4660-AG25
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INSUMOS DE ASEO PARA EL SAMU
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1552-4660-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO PARA EL SAMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Atacama
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T.
61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 719
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
R.U.T.
61.606.300-6
Dirección de Facturación
Chacabuco 681 piso 5°
Comuna
Copiapó
Impuesto
308742,78
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 681 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AUTANA SERVICIOS
Razón Social
MARIO FRANCISCO QUINTANA GARRIDO
R.U.T.
11.956.503-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AUTANA SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
36
Unidad
mopa
$ 3.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.268
$ 110.268
47121701
Bolsas de basura
24
Unidad
BOLSA BASURA GRANDE (90X110)
$ 3.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.280
$ 77.280
47131502
Paños de limpieza
216
Unidad
PAÑO MICROFIBRA
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.152
$ 172.152
47131604
Escobas
36
Unidad
escoba
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.080
$ 73.080
12161905
Limpiadores con chorros de agua
30
Litro
LIMPIA PARABRISA 3.7 LITROS
$ 3.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.550
$ 107.550
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos
15
Litro
RENOVDOR DE GOMA 5 LITROS
$ 6.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.510
$ 93.510
12352310
Siliconas
108
Litro
silicona spray
$ 3.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395.712
$ 395.712
47121605
Limpiadores de suelo
36
Litro
limpiador piso y desinfectante (5 litros)
$ 3.426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.336
$ 123.336
47131805
Limpiadores de uso general
12
Litro
limpiador crema multiuso
$ 1.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.192
$ 21.192
47131816
Desodorantes
72
Litro
desodorante ambiental
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.360
$ 135.360
12181501
Ceras sintéticas
36
Litro
cera de spray
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 900 CC TREMEX
$ 2.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.084
$ 96.084
21101502
Pulverizadores
54
Litro
PULVERIZADOR 500 ML
ATOMIZADOR CON GATILLO PULVERIZADOR 500 CC BLANCO VIRGINIA
$ 2.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.008
$ 127.008
12141901
Cloro Cl
15
Litro
CLORO 5 LITROS
CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 5 LT TREMEX
$ 6.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.430
$ 92.430
Total Neto
$ 1.624.962
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 308.743
TOTAL OC
$ 1.933.705
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.