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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1552-5052-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN SEC CLINICA DENTAL MOVIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Atacama |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
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R.U.T. |
61.606.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
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R.U.T. |
61.606.300-6 |
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Dirección de Facturación |
chacabuco 681, piso 5° |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
79040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
chacabuco 681, piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DYM Ingenieria y Proyectos |
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Razón Social |
DYM INGENIERIA Y PROYECTOS SPA
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R.U.T. |
77.052.125-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DYM Ingenieria y Proyectos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112007
| Servicios de normalización de datos | 1 | Unidad no definida | NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA CLÍNICA MÓVIL | NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA CLÍNICA MÓVIL (SEC) |
$ 416.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 416.000
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$ 416.000
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Total Neto
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$ 416.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.040
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$ 495.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.