Orden de Compra. Nº1552-63-SE19 "Contratación de Servicios de Aseo y otros servicios menores , período Septiembre 2018 , Resolución N° 2245 / 30-08-2018"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-63-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios de Aseo y otros servicios menores , período Septiembre 2018 , Resolución N° 2245 / 30-08-2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1552-11-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social Servicio de Salud Atacama
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Atacama
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5°
Comuna Copiapó
Impuesto 74564,55
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eulen Chile S.A.
Razón Social EULEN CHILE S A
R.U.T. 96.937.270-3
Sucursal Eulen Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadContratación de Servicios de Aseo y otros servicios menores , período Septiembre 2018 , Resolución N° 2245 / 30-08-2018 Factura 75743 cancela diferencia en Factura 73518 ( período Septiembre 2018 )Contratación de Servicios de Aseo y otros servicios menores , período Septiembre 2018 , Resolución N° 2245 / 30-08-2018 Factura 75743 cancela diferencia en Factura 73518 ( período Septiembre 2018 ) $ 392.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.445 $ 392.445
Total Neto $ 392.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.565
TOTAL OC $ 467.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.