Orden de Compra. Nº1552-701-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-195-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-701-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-195-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1552-195-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social Servicio de Salud Atacama
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra chacabuco 520, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Atacama
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5°
Comuna Copiapó
Impuesto 151240
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cafetería La Sala
Razón Social Marcia Lorena Terreros Andrade
R.U.T. 10.103.608-1
Sucursal Cafetería La Sala
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering200UnidadSERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS . PARA EL DIAS 28.07.2009 EN LA SALA DE CAMARA DE LA COMUNA DE COPIAPO   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000
Total Neto $ 796.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.240
TOTAL OC $ 947.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.