Orden de Compra. Nº1552-948-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-106-L111 Bienestar"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-948-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-106-L111 Bienestar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1552-106-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social Servicio de Salud Atacama
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 piso 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Atacama
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5°
Comuna Copiapó
Impuesto 141740
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROWEATHER
Razón Social ALVARO MILLA CHEPILLO CONTRATISTA OBRAS CIVILES, S
R.U.T. 76.074.032-2
Sucursal ELECTROWEATHER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191603
Piso del andamiaje1UnidadHacer base de concreto a lo ancho del portón de entrada de vehículos de 3x0.30x0.20 cm  $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
56101901
Superficies modulares1UnidadConfección o armado de 6 mesones tipo americano de 2.00 x 0.50 mts. c/u en material preformado. (los materiales los proporciona el Servicio).  $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadInstalar soportes de cortinas en dormitorios de 3 cabañas.  $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadArreglo o cambio de flexible en lavaplatos del quincho  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadMantencion de 7 calefont de cabañas  $ 203.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCambios de flexibles de lavaplatos, agua fría y caliente, 8 cabañas  $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 746.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.740
TOTAL OC $ 887.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.