Orden de Compra. Nº1553-10072-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1611-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-10072-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1611-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1611-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 35296,3
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECSACLEAN
Razón Social EMA DEL CARMEN ARAUS SOTO PRODUCTOS DE ASEO Y FERR
R.U.T. 76.225.199-k
Sucursal ECSACLEAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadBIDON PLASTICO DE 20 LT. 6570978BIDÓN DE 20 LT $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPAD NEGRO DE 17" 6560154PAD NEGRO 17 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadDESODORANTE P/INODORO 6560220PASTILLAS DESODORIZANTE C/GANCHO WC 40 GR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadHISOPO PARA MAMADERAS 6560501HISOPO PARA MAMADERAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131805
Limpiadores de uso general23UnidadPAPEL ALUSA FOIL (ALUMINIO DE 30 MT.) 6560001ROLLOS DE PAPEL ALUSA 30 MT $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.370 $ 27.370
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadFUENTONES PLASTICOS MEDIANOS 6590092FUENTE PARÍS HONDA 12 lts. 36x17 $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 185.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.296
TOTAL OC $ 221.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.